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Compra a Contabilidad

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: Tango
Nombre Foro: Contabilidad
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del modulo de Contabilidad de Tango Gestion
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=1476
Fecha de impresion: 21/Mayo/2024 en 9:50am


Topic: Compra a Contabilidad
Posteado por : conedi
Encabezado: Compra a Contabilidad
Fecha de posteo: 05/Febrero/2015 en 7:34pm
Tengo la Versión tango: 10.0.0.1166

Cuando ingreso a 

- Modulo Compras 
- Pasaje a la contabilidad (hasta ahí el traspaso me lo hace todo bien)
- Modulo contabilidad 
- Trasporte otros módulos
- Selecciono proveedores y ahí continuo para hacer el proceso normalmente y es cuando me tira el error que te adjunto.

Me da el error "La estructura de Archivo XML (Version 9800000) no coincide con la base." ¿Cual puede ser el problema?

Con los demas modulos, no tengo ningun problema y la base de datos fue convertida a la version final.

¿Como puedo resolver este problema?

Gracias 




Respuestas:
Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 06/Febrero/2015 en 3:53pm

Estimado.

Al parecer, problema es en la base de datos, no actualizó las banderas internas de la versión, quedando en 9.80. Es raro que no haya indicado error en el proceso de conversión cuando se hizo la instalación de la nueva versión.

Para solucionar dicha situación puede realizar un backup y probar de correr el proceso de verificación desde el Administrador General – Empresas – click en la empresa y ahí opción "Verificar estructura".

Un abrazo.


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Forrest.


Posteado por : conedi
Fecha de posteo: 06/Febrero/2015 en 4:08pm
Gracias por la respuesta. Este proceso lo corrieron ustedes cuando realizaron el update de version.
Como hago para volver a generar los asientos contables que no proceso del modulo?


Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 06/Febrero/2015 en 7:19pm

Estimado.

Para reprocesar la contabilización de comprobantes tiene que ir a Procesos periódicos=>Pasaje a Contabilidad y ahí tildar "Incluye comprobantes contabilizados". Siempre teniendo en cuenta que el período a procesar no exista en Contabilidad , sino previamente borrar los asientos ya cargados en Contabilidad correspondientes al módulo y al período seleccionado para no duplicar movimientos.

Un abrazo.


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Forrest.


Posteado por : conedi
Fecha de posteo: 06/Febrero/2015 en 7:24pm
gracias!



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