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  <title>Soporte a Usuarios Macri y Asociados : Tesoreria</title>
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  <description>This is an XML content feed of; Soporte a Usuarios Macri y Asociados : Tesoreria : Ultimo 20 Mensajes</description>
  <pubDate>Sat, 06 Jun 2026 15:19:12 +0000</pubDate>
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   <title>Soporte a Usuarios Macri y Asociados</title>
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   <title>Tesoreria : consulta</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4637&amp;PID=18319&amp;title=consulta#18319</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=5259">DEBORAP</a><br /><strong>Asunto:</strong> consulta<br /><strong>Posteo:</strong> 18/Diciembre/2025 en 9:02am<br /><br />Estimados, buen dia<div><br></div><div>&nbsp;Cuando voy a generar una orden de pago en el PDF no me figuran 2 digitos del importe total, me podran decir como puedo hacer para que me salga todo el importe completo?</div>]]>
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   <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 09:02:23 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : Anormalidad entre recibo y listado</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4620&amp;PID=18248&amp;title=anormalidad-entre-recibo-y-listado#18248</link>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=102">LEOVARELA</a><br /><strong>Asunto:</strong> Anormalidad entre recibo y listado<br /><strong>Posteo:</strong> 20/Octubre/2025 en 1:38pm<br /><br />buen día<div>el 30/04/2025 confeccionamos un rbo por una retención de ImpGan por $ 22.582.03</div><div>con posterioridad emitimos el listado de retenciones de Imp a las Ganancias donde figura la retención por $ 22.528.03 generándose una diferencia de $ 54.00</div><div>situación muy extraña</div><div>como puedo hacer para enviarles el archivo pdf&nbsp;</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:38:27 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : OP Lenta</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4573&amp;PID=18083&amp;title=op-lenta#18083</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=5260">hcortes</a><br /><strong>Asunto:</strong> OP Lenta<br /><strong>Posteo:</strong> 11/Marzo/2025 en 2:20pm<br /><br />El sistema en general funciona fluido, a excepción de la orden de pago, todo lo que sea tipear texto en leyendas o ingresar importes funciona lentísimo. Es muy raro porque el luego el desplazamiento es acorde a todo el resto del sistema. Lo mismo nos sucede al generar comprobantes de movimientos de tesorería, mismo inconveniente.]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:20:45 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : Ingreso de comprobantes de Tesoreria</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4548&amp;PID=17974&amp;title=ingreso-de-comprobantes-de-tesoreria#17974</link>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=2888">danielMR</a><br /><strong>Asunto:</strong> Ingreso de comprobantes de Tesoreria<br /><strong>Posteo:</strong> 19/Noviembre/2024 en 5:23pm<br /><br /><div>Buenas tardes:</div><div><br></div><div>Tuve que agregar la moneda Euro por el pago de una factura del exterior, pero ahora cada vez que genero un comprobante de tesorería (que son todos en pesos), me sale este cartel que no existe la cotización de la moneda EUR para la fecha del comprobante, como puedo solucionar esto para que no siga saliendo?</div><div><br></div><div>1719: No existe la cotizacion de la moneda EUR para la fecha (fecha del comprobante) para el tipo de cotizacion COTIZACI]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 19 Nov 2024 17:23:39 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : LISTADO DE CHEQUES EN CARTERA</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4546&amp;PID=17967&amp;title=listado-de-cheques-en-cartera#17967</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=1961">sharty</a><br /><strong>Asunto:</strong> LISTADO DE CHEQUES EN CARTERA<br /><strong>Posteo:</strong> 11/Noviembre/2024 en 12:34pm<br /><br />Buenos días, me podrían indicar como consultar los cheques en cartera, hasta hace dos meses se consultaban en: tesorería - consultas - cheques de terceros - consulta y los filtrabas por estado pero ahora no esta la opción "en cartera", solo están las opciones: aplicado, rechazado o anulado.<div>Gracias</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 11 Nov 2024 12:34:28 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : Descuento de Echeq o cheque</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4520&amp;PID=17854&amp;title=descuento-de-echeq-o-cheque#17854</link>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3363">Fernanda LV</a><br /><strong>Asunto:</strong> Descuento de Echeq o cheque<br /><strong>Posteo:</strong> 05/Agosto/2024 en 10:01am<br /><br />Buenos dias,<div>Cuando realizamos un descuento de Echeq en el banco, nos cobran impuestos (sellos, IVA, percepciones) e intereses, es decir, que del importe del valor descontado se acredita el neto de dichos descuentos.&nbsp;</div><div>Mi pregunta es como plasmamos en Tango ese movimiento, ya que al realizar el deposito en tesorería lo hace por el total del Echeq o Cheque.&nbsp;</div><div>Como se debería hacer el movimiento para depositar el echeq o cheque, y a su vez desglosar los impuestos ]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 05 Aug 2024 10:01:55 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : ORDEN DE PAGO</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4494&amp;PID=17740&amp;title=orden-de-pago#17740</link>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=102">LEOVARELA</a><br /><strong>Asunto:</strong> ORDEN DE PAGO<br /><strong>Posteo:</strong> 05/Abril/2024 en 6:35pm<br /><br />buenos días<div>para modificar la fecha de emisión de una Orden de Pago miré la ayuda y me informa lo que pego más abajo, pero no puedo modificar la fecha???</div><div>la fecha del comprobante es posterior a la fecha de cierre</div><div>qué debo hacer</div><div><p ="p_Apartadito" style="PAGE-BREAK-AFTER: avoid"><img src="mk:@MSITStore:C:%5CProgram%20Files%20%28x86%29%5CTANGO%20GESTI&#079;N%5CCliente%5CAplicaci&#111;nes%5CCP2.CHM::/hmtoggle_arrow1.gif" border="0" alt="hmtoggle_arrow1" title=]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 05 Apr 2024 18:35:33 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : Cuentas Preexistentes, no puedo eliminarlas.</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4492&amp;PID=17734&amp;title=cuentas-preexistentes-no-puedo-eliminarlas#17734</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=5198">NETOOLS SAS</a><br /><strong>Asunto:</strong> Cuentas Preexistentes, no puedo eliminarlas.<br /><strong>Posteo:</strong> 25/Marzo/2024 en 1:51pm<br /><br />Hola Buenas tardes, tengo un temita con lo que seria la "empresa base", estoy cargando las cuentas de tesorería pero no puedo Eliminar las preexistentes, me dice que "<span style="font-family: system-ui, -apple-system, &quot;Segoe UI&quot;, Roboto, &quot;Helvetica Neue&quot;, Arial, &quot;Noto Sans&quot;, &quot;Liberati&#111;n Sans&quot;, sans-serif, &quot;Apple Color Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Emoji&quot;, &quot;Segoe UI Symbol&quot;, &quot;Noto Color Emoji&quot;; font-size: 12.8px;">No es po]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 25 Mar 2024 13:51:12 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : depuracion extracto electronico</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4472&amp;PID=17678&amp;title=depuracion-extracto-electronico#17678</link>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=1476">leoagui1974</a><br /><strong>Asunto:</strong> depuracion extracto electronico<br /><strong>Posteo:</strong> 04/Febrero/2024 en 10:48am<br /><br />Buenos dias, estoy tratando de hacer conciliacion bancaria, hice la importacion del extracto electronico, pero cuando quiero seleccionar el extracto no lo encuentra. Cuando lo quiero cargar nuevamente me dice que ese extracto ya fue cargado. Lo intento depurar y no esta la opcion de seleccionarlo ni por banco, ni por fecha.]]>
   </description>
   <pubDate>Sun, 04 Feb 2024 10:48:24 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : cheque vencido</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4369&amp;PID=17311&amp;title=cheque-vencido#17311</link>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3363">Fernanda LV</a><br /><strong>Asunto:</strong> cheque vencido<br /><strong>Posteo:</strong> 28/Marzo/2023 en 9:49am<br /><br />Buenos días,<div>como están?</div><div>Emitimos un Echeq, el proveedor lo acepto, pero se le venció y nos esta solicitando el cambio.</div><div>Como tendríamos que hacer ese movimiento en tango para cancelar el cheque vencido y emitir uno nuevo en reemplazo?</div><div>La orden de pago que incluye ese echeq, tiene 3 echeq que ya fueron cobrados.</div><div>Aguardo sus comentarios, gracias!</div><div>Saludos</div>]]>
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   <pubDate>Tue, 28 Mar 2023 09:49:51 +0000</pubDate>
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  <item>
   <title>Tesoreria : CUENTA BANCARIA</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4282&amp;PID=15949&amp;title=cuenta-bancaria#15949</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3363">Fernanda LV</a><br /><strong>Asunto:</strong> CUENTA BANCARIA<br /><strong>Posteo:</strong> 19/Agosto/2022 en 10:07am<br /><br />Buenos días,<div>Quisimos crear una nueva cuenta bancaria en tesorería y en "cuenta bancaria" seleccionamos el código de banco 072 (banco que ya tenemos en uso).</div><div>Realizamos solo un deposito bancario, y cuando nos dimos cuenta "revertimos"&nbsp;la operación.&nbsp;</div><div>Al momento de modificar el código de banco, nos dice que no se puede debido a que existen movimientos con esa cuenta.</div><div>Tampoco podemos nos deja eliminar&nbsp;la cuenta.</div><div>En este caso como se pr]]>
   </description>
   <pubDate>Fri, 19 Aug 2022 10:07:16 +0000</pubDate>
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  </item> 
  <item>
   <title>Tesoreria : Tango no toma número interno de cheque</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4184&amp;PID=15571&amp;title=tango-no-toma-nmero-interno-de-cheque#15571</link>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3195">DrogueriaLomas</a><br /><strong>Asunto:</strong> Tango no toma número interno de cheque<br /><strong>Posteo:</strong> 23/Febrero/2022 en 2:41pm<br /><br />Buenas tardes!<div>Hoy nos pasaron una cobranza con cheques, como siempre, pero quiero dar de alta el cobro por cobranzas en tesorería y cuando cargo el primer cheque me pone el interno 105, el segundo lo pone en 0 y me dice que no puede ser 0, pero tampoco me lo permite modificar, luego cierro y me pone que el siguiente interno es 106 pero el segundo lo pone en 0, cierro y ahora el siguiente interno es el 105 de nuevo, pero el siguiente es cero...</div><div><br></div><div>No pasó nunca esto, ]]>
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   <pubDate>Wed, 23 Feb 2022 14:41:09 +0000</pubDate>
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  <item>
   <title>Tesoreria : Cheques debitados</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=4014&amp;PID=14927&amp;title=cheques-debitados#14927</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3820">FapromedSA</a><br /><strong>Asunto:</strong> Cheques debitados<br /><strong>Posteo:</strong> 04/Mayo/2021 en 12:57pm<br /><br />Hola,<div><br></div><div>Necesitaria por favor saber como hacer para marcar los cheques propios como ya debitados. El estado de todos los cheques me aparece "Al pagar" por mas que ya esten conciliados desde tesoreria.</div><div><br></div><div>Sdos&nbsp;</div>]]>
   </description>
   <pubDate>Tue, 04 May 2021 12:57:24 +0000</pubDate>
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  </item> 
  <item>
   <title>Tesoreria : No exporta asientos a Contabilidad</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3996&amp;PID=14864&amp;title=no-exporta-asientos-a-contabilidad#14864</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3886">SLlovet</a><br /><strong>Asunto:</strong> No exporta asientos a Contabilidad<br /><strong>Posteo:</strong> 15/Abril/2021 en 1:18pm<br /><br />Hola, intento exportar los asientos de tesorería , pero me salta una venta diciendo que<i><b> "Se encontraron errores en la exportación&nbsp;de asientos. No se exportó ningún&nbsp;asientos&nbsp; a contabilidad".</b></i><div>Los del modulo Ventas y Proveedores si se pudieron exportar sin problemas. Que puedo hacer para solucionarlo y por que ocurre esto?Quedo atento, saludos!</div>]]>
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   <pubDate>Thu, 15 Apr 2021 13:18:13 +0000</pubDate>
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  </item> 
  <item>
   <title>Tesoreria : Error en consulta de Comprobante de tesoreria</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3967&amp;PID=14759&amp;title=error-en-consulta-de-comprobante-de-tesoreria#14759</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3487">soportesol</a><br /><strong>Asunto:</strong> Error en consulta de Comprobante de tesoreria<br /><strong>Posteo:</strong> 13/Febrero/2021 en 10:10am<br /><br /><font face=" sans, sans-serif"><span style="font-size: 16px;">Al buscar comprobantes de tesoreria, en una maquina. en otras creo que si puede.&nbsp;</span></font><br style="-sizing: border-; font-family: &quot; sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;"><span style="font-family: &quot; sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">"Se detecto una situación inesperada"&nbsp;</span><div><span style="font-family: &quot; sans&quot;, sans-serif; font-size: 16px;">"Detalle: la columna NEW BandFontName no ]]>
   </description>
   <pubDate>Sat, 13 Feb 2021 10:10:52 +0000</pubDate>
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  </item> 
  <item>
   <title>Tesoreria : numeración PVT</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3957&amp;PID=14727&amp;title=numeracin-pvt#14727</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=102">LEOVARELA</a><br /><strong>Asunto:</strong> numeración PVT<br /><strong>Posteo:</strong> 01/Febrero/2021 en 9:16pm<br /><br />el otro día cometí un error sin darme cuenta en movimientos de tesorería&nbsp;<div>clase 4 - otros mov de bancos</div><div>concepto pagos varios de tesorería (PVT)</div><div>en el recuadro de las numeración puse en la parte izquierda (donde están los 4 ceros, antes del guión)</div><div>la cifra 60620, sin advertirlo continué con la creación del movimiento y generé la operación.</div><div>luego cuando quise realizar otro movimiento apareció como numeración</div><div>del cpbte la cifr]]>
   </description>
   <pubDate>Mon, 01 Feb 2021 21:16:53 +0000</pubDate>
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  </item> 
  <item>
   <title>Tesoreria : exportación de asientos contables</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3953&amp;PID=14715&amp;title=exportacin-de-asientos-contables#14715</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=2073">FILPAR Marisa</a><br /><strong>Asunto:</strong> exportación de asientos contables<br /><strong>Posteo:</strong> 27/Enero/2021 en 2:38pm<br /><br /><div>Se detecto un problema al transferir la informacion desde el modulo de tesoreria a la contabilidad.</div><div>Se realizaron los siguientes movimientos de fondos:<br></div><div>16-12 Sueldos y Js. a pagar&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 250.000</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Banco&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb]]>
   </description>
   <pubDate>Wed, 27 Jan 2021 14:38:14 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : che. cuneta corriente / conciliación bancaria</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3949&amp;PID=14704&amp;title=che-cuneta-corriente-conciliacin-bancaria#14704</link>
   <description>
    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3873">Verónica</a><br /><strong>Asunto:</strong> che. cuneta corriente / conciliación bancaria<br /><strong>Posteo:</strong> 22/Enero/2021 en 1:29pm<br /><br />Hola tengo una duda, les paso el ejemplo.<div>Le pague a un proveedor con un cheque de cuenta corriente,&nbsp; cuando hice la orden de pago cargué el cheque con su numero correspondiente. Cuando quiero conciliar el banco no me trae ese movimiento, logicamente nunca le dije a tango que ese cheque estaba cobrado. Como hago para hacer ese movimiento de tesoreria?, cuando uso el "transferencia de cheques diferidos a bancos" desde tesoreria no me trae esa chequera me trae las de cheques diferidos un]]>
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   <pubDate>Fri, 22 Jan 2021 13:29:29 +0000</pubDate>
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  <item>
   <title>Tesoreria : CHEQUE ELECTRONICO</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3901&amp;PID=14536&amp;title=cheque-electronico#14536</link>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=102">LEOVARELA</a><br /><strong>Asunto:</strong> CHEQUE ELECTRONICO<br /><strong>Posteo:</strong> 03/Noviembre/2020 en 9:53pm<br /><br /><font size="4">existe algún procedimiento para los cheques electrónicos?</font><div><font size="4">cómo registrarlos?, cómo crear chequera?</font></div><div><font size="4">slds</font></div><div><font size="4"><br></font></div>]]>
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   <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 21:53:48 +0000</pubDate>
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   <title>Tesoreria : Vencimientos de prestamo</title>
   <link>https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3835&amp;PID=14277&amp;title=vencimientos-de-prestamo#14277</link>
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    <![CDATA[<strong>Autor:</strong> <a href="https://soporte.macri.com.ar/member_profile.asp?PF=3820">FapromedSA</a><br /><strong>Asunto:</strong> Vencimientos de prestamo<br /><strong>Posteo:</strong> 16/Julio/2020 en 1:30pm<br /><br />Hola,&nbsp;<div><br></div><div>En el caso de un préstamo o moratorias por ejemplo, como se puede hacer para ingresar los vencimientos de las cuotas de forma tal que luego se pueda tener un reporte de todos los pagos a realizar.</div><div><br></div><div>Saludos</div>]]>
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   <pubDate>Thu, 16 Jul 2020 13:30:09 +0000</pubDate>
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