Imprimir pagina | Cerrar ventana

Canje Cheque propios

Printed From: Macri y Asociados
Categoria: Tango
Nombre Foro: Tesoreria
Descripcion foro: Foro sobre uso funcional del modulo de Tesoreria de Tango Gestion
URL: https://soporte.macri.com.ar/forum_posts.asp?TID=3148
Fecha de impresion: 21/Noviembre/2024 en 5:42pm


Topic: Canje Cheque propios
Posteado por : DEMA
Encabezado: Canje Cheque propios
Fecha de posteo: 02/Agosto/2018 en 3:27pm
les presento un caso, genere una orden de pago, cancelando  una factura con diez cheques, uno de los cheques el proveedor me pide que lo cambie.
La cuestión es que para anular el cheque debo anular la orden de pago, con lo cual anulo los diez cheques y ya no puedo utilizar los nueve restantes que si sirven.
Como hago para canjear el cheque e imputarlo al pago de la factura, sin tener que inventar un código de chequera para poder utilizar los cheques que no se canjean?





Respuestas:
Posteado por : nicolasjavkin
Fecha de posteo: 02/Agosto/2018 en 7:25pm
Hola,

Tango no tiene un procedimiento para el canje de cheques cuando la OP está emitida, tampoco una modificación de todos sus datos. El proceso descripto es correcto, también solicitar al proveedor que te emita una N/D para sacar un nuevo pago, utilizando la opción de reachazo de cheques con el anterior.

Saludos,


-------------
Nicolás Martín Javkin
Soporte Técnico
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : DEMA
Fecha de posteo: 10/Agosto/2018 en 5:27pm
Buen día, la opción de rechazo de cheques propios no esta configurada en tesorería. podrían indicarme como se hace la configuracion?


Posteado por : nicolasjavkin
Fecha de posteo: 13/Agosto/2018 en 2:47pm
Buen día.

Hay que realizar un movimiento de tesorería para rechazar ese cheque emitido
El tipo de comprobante tiene que estar seteado como " rechazo de cheques propios "

Saludos,


-------------
Nicolás Martín Javkin
Soporte Técnico
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : DEMA
Fecha de posteo: 14/Agosto/2018 en 10:05pm
y como se setea?


Posteado por : nicolasjavkin
Fecha de posteo: 14/Agosto/2018 en 10:12pm
Al ingresar a movimiento de tesorería, en la búsqueda de "tipo de comprobante" se elige "rechazo cheque propio" y se continua con el proceso.


-------------
Nicolás Martín Javkin
Soporte Técnico
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : DEMA
Fecha de posteo: 14/Agosto/2018 en 10:44pm
NO HAY EN "tipo de comprobante" PARA ELEGIR "rechazo cheque propio" 
PARECE QUE CUANDO SETEARON EL SISTEMA NO HICIERON LO DE CHEQUE RECHAZADO


Posteado por : nicolasjavkin
Fecha de posteo: 15/Agosto/2018 en 1:18pm
Desde Tesoreria > Archivos > Tipos de Comprobantes se realiza el seteo.

-------------
Nicolás Martín Javkin
Soporte Técnico
Macri & Asociados S.A.
http://www.macri.com.ar


Posteado por : DEMA
Fecha de posteo: 27/Agosto/2018 en 6:42pm


Posteado por : DEMA
Fecha de posteo: 27/Agosto/2018 en 6:45pm
La verdad que esta respuesta que dan no me sirve de nada, no se como se setea este tipo de operación.


Posteado por : Forrest
Fecha de posteo: 27/Agosto/2018 en 8:21pm

Buenas tardes.

Los tipos de comprobantes se crean según la necesidad. Si no encuentra un tipo de comprobante para "Rechazo de Cheque Propio", deberá crear uno para tal fin. Esto debe hacerlo siguiendo la ruta indicada en el anterior post.

Para saber cómo completar cada campo, presione la tecla F1.

Un abrazo.





-------------
Forrest.


Posteado por : DEMA
Fecha de posteo: 29/Agosto/2018 en 2:56pm


Posteado por : DEMA
Fecha de posteo: 29/Agosto/2018 en 3:02pm
Buen día, seguí los pasos indicados y en en Valores habituales, cuenta principal, que cuenta se ingresa?

Pregunto porque en primera instancia cuando utilizo un cheque diferido la cuenta es 101 y la cuenta principal del banco es 100.

Nosotros utilizamos otro banco con otro código de cuenta. tengo que setear otro comprobante para el otro banco?


Posteado por : leoterreni
Fecha de posteo: 30/Agosto/2018 en 6:26pm
En tu ejemplo deberias utilizar la cuenta "100" previamente tenes que transferir el cheque emitido desde la cuenta "1012 a la "100" para poder rechazarlo 

No hace falta  crear otro tipo de comprobante, se puede utilizar el mismo   

saludos


-------------
Leonardo Terreni
Consultor
Macri y Asociados s.a.


Posteado por : DEMA
Fecha de posteo: 30/Agosto/2018 en 6:53pm
Muchas gracias



Imprimir pagina | Cerrar ventana