AL FACTURAR NO SE GENERA EL ASIENTO CORRECTAMENTE. TOMA LA CUENTA DEUDORES X VENTAS, IVA, PERO NO LA CUENTA DE VENTA CORRESPONDIENTE AL ARTICULO INGRESADO EN STOCK.
ESTOS ARTICULOS TIENEN EN SU PARAMETRIZACION CONTABLE ASIGNADA LA CUENTA DE VENTAS CORRESPONDEINTE QUE DEBERIA TOMAR AL EMITIR LA FACTURA.
EN UN BREVE MUESTREO VEMOS ESTE PROBLEMA EN CASI TODA LA BASE.
PREGUNTA: POR QUE NO TOMA LA CUENTA DE VENTAS ASIGNADA AL ARTICULO CORRESPONDIENTE?? TODOS LOS ASIENTOS CON ESTE PROBLEMA QUEDAN INCOMPLETOS.
PARA SOLUCIONARLO DEBERIA INGRESAR MANUALMENTE EN CADA UNO DE ELLOS Y ASIGNARLES LA CUENTA, PERO NO ES PRACTICO CON LO CUAL PIDO SOLUCION URGENTE.
MUCHAS GRACIAS.